公司內控制度執行檢查的方法 公司內控制度執行檢查是公司經營管理的重要組成部分,其方法包括內部審計、業務流程審查、數據分析和問卷調查等。公司應制定合理的檢查計劃,進行有效的檢查,分析檢查結果,提出改進建議,以確保公司內控制度的有效執行。 法務實務 2023年09月27日 0 點贊 0 評論 783 浏覽
企業內部控制審計的檢查內容 企業內部控制審計是企業審計的重要組成部分,其目的是為了評估企業內部控制的有效性和合規性,以確保企業的財務報告的準確性和可靠性。本文將詳細介紹企業內部控制審計的檢查內容。 法務實務 2023年09月25日 0 點贊 0 評論 1139 浏覽
法治框架下的法務、合規、風險、內控“四位一體”融合思考 3月31日直播活動邀請到北大法寶智慧法務研究院研究員、北大英華科技有限公司解決方案總監秦立興,他從“四位一體”的時代背景、融合思路、數字化平臺等幾個方面進行講解,並結合案例實際進行了分享。首先,秦立興介紹了合規、內控、風險、法治等業務的起源。據介紹,合規起源於美國的西門子事件,事件對西門子產生了重大影響,導致了大量員工、高管離職,西門子花費巨大的精力進行合規建設,此外包括中興事件、華為事件,這些事 法務實務 2022年12月19日 1 點贊 0 評論 1188 浏覽
公司建立內部控制體系的原則 內部控制體系是現代企業治理的重要組成部分,它能夠幫助企業實現目標、降低風險、提高效率和效益。然而,建立有效的內部控制體系並非易事,需要遵循一些基本原則。本文將探討公司建立內部控制體系的原則。 法務實務 2023年09月25日 0 點贊 0 評論 1149 浏覽